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山东农信题库(全)出纳判断(3)(3)

发布时间:2008-03-11  截至日期:已过期  来源:农村信用社试题 查看:打印  关闭
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599      金融机构应对收缴的假币实物进行统一管理。(× )
600      金融机构收缴假币时,发现假人民币                20张、枚(含20张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关,并提供有关线索。(√ )
601      对于金融机构发现假币不予收缴的行为,中国人民银行要对其进行处罚,涉及假人民币的,对金融机构处以      1000元以上5万元以下罚款;涉及假外币的,处以1000元以下的罚款。(√ )
602      中国人民银行授权的鉴定机构拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定申请,涉及假人民币的,处以1000元以上5万元以下罚款;涉及假外币的,处以1000元以下的罚款。 (√ )
603      办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构人员,应当取得《上岗资格证》方能办理假币收缴业务。(× )
604      中国人民银行授权的鉴定机构,应当在营业场所公示中国人民银行授权书。(√ )
605      收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起3个工作日        内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位。(× )
606      对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位按面值兑换完整券退还持有人,收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理。(√ )
607      对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为假币的,
608      由鉴定单位予以没收,并向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》。(√ )
609      残缺、污损人民币持有人同意金融机构认定结果的,对兑换的残缺、污损人民币纸币,金融机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”加盖在票面上。(√ )
610      金融机构营业网点在办理残缺人民币兑换时,印章加盖 红色 印油。(√ )
611      发现他人持有假人民币,或从事制作、运输、买卖假人民币行为的,应当立即向人民银行报告。(× )
612      办理现金出纳业务时,现金收入先记帐再收款,现金付出先付款再记帐。(× )
613      收付整点票币时,应按“六成新”标准随时挑出损伤币。(× )
614      信用社内勤主任每月至少查库4次。(× )
615      出纳人员发生短款时均由单位负责赔款。(× )
616      大库钥匙共有一套,由内勤主任和出纳管库员各持一把。(× )
617      出入库房必须由内勤主任(会计主管)和管库员共同开、锁库门。(√ )
618      做好人民币宣传,做好反假币工作是出纳的主要任务之一。(√ )
619      硬币整点中,手工整点应按照拆卷→点数→包装的流程整点。 (√ )
620      使用机器点钞时应做到三看、三防。(√ )
621      辅币:是‘辅助货币’的简称。指本位货币以下的,供日常零星交易和找零之用的小额货币。它包括角币和分币两种。(√  )
622      凡入库保管的现金、金银、外币和有价证券等,都必须建立账簿,分别立户详细记载。(√   ) )
623      出纳的人员工作调动时,由会计主管派专人监交(X   )主任 主任@主任##1rR4、收付大宗现金,必须做到先点捆、卡大把,核对封签,散把点数。拆开捆时确认每捆十把后,再拆捆。(√ ) 
624      营业终了,账款核对相符后,一切现金、印章、有价单证及贵重物品都必须如数入库,不得库外存放。(√)  v  :?SF!
625      出纳工作的分管制度是指印证分管(X)钱账分管
626      一切现金收付和交接及记载各类帐簿,都要换人复核,坚持收必复点,付必复核。(√  )
627      出纳管库岗位必须坚持双人管库,单人出入库和复核制度。(√  ) W  c9、出纳工作的“四双”制度,是指一切现金的收付、保管及调运业务,必须坚持双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运。(√ )
628      出纳工作的“双先制度”,是指现金收入先收款后记帐、现金付出先记帐后付款。(√ )
629      人民币的单位为元,现行主币包括壹佰元、伍拾元、贰拾元、拾元、伍元、贰元、壹元、角币。(x)无角币
630      每日营业终了,出纳部门要办理结帐,核对库存现金和实物,与会计部门进行核对并签章,保证帐款、帐实相符。(√ )
631      出纳收款员、付款员工作中发生现金的转移应当时逐笔登记款项交接登记簿、交接双方必须认真核对、相互签章。(√)
632      整点票币应达到点准、挑净、墩齐、捆紧、无差错事故五项质量标准要求。(x)盖章清楚
633      上级领导或有关部门应对信用社不定期进行查库,查库必须携带查库介绍信,并应有管库员在场。(√)
634      市地信用合作管理部门每季要对辖属县联社营业部的业务库存全面检查一次,县联社主任或分管主任每月要对联社查库一次。(×)年、季
635      县联社出纳管理部门对所属基层营业单位每月至少查库一次,基层信用社主持工作的主任每旬要不定期全面查库一次。(x)每季、每月
636      每次查库完毕,应将查库情况详细登记查库登记簿,并由检查人员和管库员共同签章,以备查考。(√)
637      运送现金、金银及有价证券等贵重物品,必须由两人以上 负责押运,不准委托他人捎带。(x)持枪(械)
638      运送现金途中,在任何情况下都必须有两人严密看守,不得擅离。(√)
639      发生出纳错款,属于责任事故错款,按规定的手续审批后,长款归公,短款报损,不得以长补短。(x)技术性差错
640      收款柜由于款项保管不妥,而造成的差错,由收款员负责。(x)收款复核员
641      由于付款凭证不合法而导致现金差错,除会计部门应负的责任外,付款员负主要责任,付款复核员负次要责任。(√)
642      现金整点过程中,成捆(包)票币把数不符或票币面额不一致和券别与封签不符而发和的差错,由封包员与复核员共同负责。(√)
643      库房的管理应达到无火灾、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬、无盗窃、无差错事故的质量要求。(√)
644      凡入库保管的现金、金银、外币及有价证券等,都必须有帐记载,出入库时应填制出入库票,做到帐款、帐实相符责任明确。(√)
645      管库员要明确分工,出入库时必须同进同出,出入库的款项、实物实行双人办理,相互复核,共同负责。(√)
646      现金收付差错率,是指一定时期现金收付业务中发生的长短款总额与   对外现金收付总额之比。(x)(同期)
647      库存现金占用率,仅指一定时期平均库存额与同期平均收付额之比(√)。
648      现金库存簿和有价证券保管簿的保管期限是10年。(x)15年
649      款项交接登记簿和现金物品调拨登记簿的保管期限是15年。(x)5年
650      发现假币,一律没收,并应当着客户的面在假币正背面加盖带本社社号的“假币”戳记和经办员名章,同时开具没收收据,登记假币登记簿。(√)
651      对开户单位大额现金支付实行登记备案制度,凡日提现额累计超过10万元的必须进行逐笔登记,并按月向当地人行备案。(x)5万
652      大库钥匙由两名管库员各持一把,不得随意交与他人代开、代管,库房钥匙交接必须实行平行(单线)交接。(√)
653      开户单位如违犯《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。(√)
654      票面残缺五分之一以上至二分之一,其余部分的图案文字能照原样连接者,应按原票面额全额兑换。(x)
655      兑换的残币,应当着兑换人在票面上加盖全额或半额戳记。(√)
656      营业网点主任或会计主管可直接查库。(√)
657      票币兑换要坚持先兑换后收款的原则(x)
658      现金收讫章使用红色印油签章,现金付讫章使用蓝色印油签章,个人名章使用红色印泥签章。(√)
659      出纳柜面工作组织形式包括复核制和柜员制。(√)
660      信用社中午停止营业时,应对上午发生的收付现金进行核对,款项必须全部入库保管,不得随意放置。(√)
661      基层信用社的库房副把钥匙,应由管库员和内勤主任共同密封签章后,在本社入库保管。(x)
662      一日内对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票或银行本票的,在大额现金支付台帐中反映并加以注明。(√)
663      钱帐分管是指钱、帐由会计、出纳分开管理,会计管帐不管钱,出纳管钱不管帐。(√)
664      5000元(含)以上的错款由办事处、市联社审批。(x)

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